第3205号内部审计实务指南——信息系统审计正式发布

内审协会   2021-01-21



各会员单位:

为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》。经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,现予以印发,自2021年3月1日起施行。

希望各会员单位加强学习和宣传,实施过程中如有问题,请及时反馈给我们。

附件:第3205号内部审计实务指南——信息系统审计

中国内部审计协会 2020年12月11日