📖 企业内部控制应用指引第18条——信息系统
中直管理局,铁道部、国管局,总后勤部、武警总部,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、审计厅(局),新疆生产建设兵团财务局、审计局,中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局,中国证监会
📖 内部审计具体准则第28号——信息系统审计
关于第28号、29号内部审计具体准则和第3号内部审计实务指南发布的通知各会员单位: 第28号、29号内部审计具体准则和第3号内部审计实务指南已经审议通过,
📖 中央企业合规管理指引(试行)
中央企业合规管理指引(试行)第一章 总 则第一条 为推动中央企业全面加强合规管理,加快提升依法合规经营管理水平,着力打造法治央企,保障企业持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企
🔐 最高人民法院《关于互联网法院审理案件若干问题的规定》
(2018年9月3日最高人民法院审判委员会第1747次会议通过,自2018年9月7日起施行) 为规范互联网法院诉讼活动,保护当事人及其他诉讼参与人合法权益,确保公正高效审理案件,根据《中华人民共和国
📖 企业内部控制评价指引
企业内部控制评价指引第一章 总 则 第一条 为规范企业内部控制评价工作~及时发现企业内部控制缺陷~提出和实施改进方案~确保内部控制有效运行~根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》~制定本指引。
📖 国务院关于加强审计工作的意见
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: 为切实加强审计工作,推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,更好地服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展,现提出以下意见