📖 广东省P2P平台专项审计报告编写指引
摘要: 2月1日,广东省金融办在其官网发布《关于进一步做好全省网络借贷信息中介机构整改验收有关事项的通知》,同时发布了《广东省网络借贷信息中介机构专
🔐 IT内控审计底稿编制指南
2008年5月和2010年4月,财政部会同证监会、审计署、银监会和保监会分别发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》等企业内部控制制度,确立了我国企业内部控制审计制度,要求执行内部控制
📖 内部控制审计中控制测试指南
随着人工智能和大数据的应用,审计界刮起了一股科技风,审计师言必称全样本、大数据。殊不知,大数据、全样本都是建立在数据真实性、可靠性的基础之上。如何确保真实性和可靠性,是现代审计重点关注的事项。除了系统
🔐 互联网企业尽职调查资料清单
一份非常详细实用的互联网公司尽职调查的资料清单。下载
📖 中小企业板上市公司内部审计工作指引
第一章 总 则第一条 为进一步规范中小企业板上市公司(以下简称"上市公司"或"公司")内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益,依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律
🔐 商业银行信息科技风险现场检查指南
信息科技已经成为银行业金融机构实现经营战略和业务运营的基础平台以及金融创新的重要手段。银行业对信息科技的高度依赖,决定了信息系统的安全性、可靠性和有效性对维系整个银行业的安全和金融体系的稳定具有至关重